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保靖县食品药品工商app监督管理局2017年度部门下载公开

发布时间:2019-10-18 18:06:43

  第一部分 单位概况 

     一、部门职能职责 

  (一)负责组织实施国家、省、州有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和政策;拟订相关规范性文件,推动建立落实市场安全主体责任、人民政府负总责的机制,着力防范区域性、系统性市场监管安全风险。 

  (二)拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。 

  (三)负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可的监督管理;组织指导查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为。 

  (四)拟定并协调推进食品安全规划;负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息;参与制定食品安全风险监测方案,开展食品安全风险监测工作;负责食品药品安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。 

  (五)依法承担对各类市场经营秩序监管责任;负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为;负责各类广告活动的监督管理工作。 

  (六)依法管理和指导质量工作,负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;受委托组织协调较大产品(商品)质量事故的调查处理;组织实施质量奖励制度和缺陷产品(商品)召回制度。 

  (七)依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的投诉和举报工作。 

  (八)负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权;推荐著名商标、驰名商标,组织认定知名商标;依法保护特殊标志、官方标志;负责地理标志产品日常监督管理工作。 

  (九)负责管理标准化工作,组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;监督检查标准的实施;依法管理、指导全县农业、工业、服务业及其他领域标准化、技术性贸易壁垒工作;受上级业务主管部门委托管理辖区内组织机构代码和商品条码工作。 

  (十)负责管理计量工作,依法管理辖区内计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为,负责产品能源效率标识监管,依法推行用能单位能源计量管理工作。 

  (十一)承担辖区内综合管理特种设备的安全监察、监督工作;依法对特种设备生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查,负责特种设备行政许可项目的监督管理;按规定权限组织特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 

  (十二)负责辖区内产品质量安全监督工作。承担产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查、定期监督检查等相关工作;负责产品质量检验机构及机动车安全技术检验机构的日常监督管理工作;负责纤维质量监督工作;组织对烟花爆竹产品质量监督;负责质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工管理辖区内产品质量投诉和举报、打击假冒伪劣违法活动。 

  (十三)负责管理合格评定工作;依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,推进实施国家相关产业政策。 

  (十四)依法承担辖区内食品(含食品添加剂、保健食品)、药品(含中药)、医疗器械、化妆品生产加工环节的质量安全监督管理工作;建立问题产品召回和处置工作机制并监督实施;推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设;负责开展食品药品信息安全宣传、教育培训等有关工作。 

  (十五)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度,负责监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。组织实施执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作;配合实施国家基本药物制度。 

  (十六)承担全县食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查各乡(镇)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。 

  (十七)承办县人民政府交办的其他事项。 

     二、部门决算单位构成 

  本单位保靖县食品药品工商质量监督管理局系正科级全额拨款单位,为县政府工作部门。 

    

  第二部分 2017年度部门决算报表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分 2017年度部门收入支出决算总体情况说明 

  一、2017年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1223.53万元,比上年决算数增加301.28万元。其中:财政拨款收入1127.76万元,事业收入0万元,其他收入95.77万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1231.00万元,比上年决算数增加308.75万元。其中:基本支出1045.90万元;项目支出185.10万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余7.47万元。 

  二、关于本单位2017年度收入决算情况说明 

    2017年度决算总收入为1223.53万元,其中:2017年度财政拨款收入总1127.76万元,为2017年度决算总入的92.17%;2017年度其他收入95.77万元,2017年度决算总入的7.83% 

  三、关于本单位2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出为1231.00万元,其中:2017年度基本支出总计1045.90万元,2017年度决算总支出的84.96%;2017年度项目支出总计185.10万元,为2017年度决算总支出的15.04% 

  四、2017年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总1127.76万元,比上年决算数增加206.41万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1127.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计1104.89万元,比上年决算数增加183.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1104.89万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余22.87万元。 

  五、关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况:2017年度一般公共预算财政拨款支出总计1104.89万元,比上年决算数增加183.54万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况;2017年度一般公共预算财政拨款支出总计1104.89万元,其中:2017年度一般公共预算财政拨款基本支出966.61万元,为2017年度一般公共预算财政拨款支出87.48%2017年度一般公共预算财政拨款项目支出总计138.28万元,2017年度一般公共预算财政拨款支出12.52% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况:2017年度财政拨款支出总计1104.89万元,比2017年度预算增加68.11万元,其中:工资福利支出889.26万元,比2017年度预算增加52.92万元;对个人和家庭的补助6.37万元,2017年度预算减少7.97万元;商品和服务支出199.00万元,比2017年度预算增加12.90万元;其他资本性支出10.26万元。 

  六、关于本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出966.61万元,其中:工资福利支出889.25万元,2017年度一般公共预算财政拨款基本支出92.00%;对个人和家庭补助6.37万元,占2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0.66%;商品和服务支出64.50万元,占2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6.67%;其他资本性支出6.49万元,2017年度一般公共预算财政拨款基本支出0.67%   

  七、2017年度 “三公”经费决算情况 

  2017年部门决算“三公”经费25.81万元,比本年预算数减少17.19万元,比上年决算数减少8.88万元,主要原因我单位进一步落实厉行节约有关规定加强管理,控制公务车辆运行费用支出,切实严格接待标准,减少公务接待支出。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计23.96万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费19.50万元,比本年预算数减少5.50万元,比上年决算数减少4.46万元,主要原因是采取严格车辆日常维修审批、加强使用管理等措施,控制公务车辆运行费用支出。 

  (三)公务接待费6.31万元,国内公务接待107批次,人数1350,比本年预算数减少11.69万元,比上年决算数减少4.42万元,主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。 

  八、关于本单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

     本单位2017年度无政府性基金预算收入支出 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经费58.82万元2016 年减少3.75 万元,降低6%。主要原因是:办公费减少。其中:办公费11.51万元,印刷费1.73万元,水费0.26万元,电费8.53万元,邮电费5.46万元,维修(护)费1.19万元,会议费0.77万元,工会经费1.85万元,福利费0.96万元。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购6.49万元,其中:货物支出6.49万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆7辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车5台,其他用车2台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

   我单位已于82全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

  2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  5.形成绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,保靖县食品药品工商质量监督管理局2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为54.3分,产出及效率绩效为25.8分,总绩效为93.10分。评价结果等次为“优”。   

    

  第四部分 名词解释 

  一、财政拨款收入 

  指财政当年拨付的资金。  

  二、基本支出 

  指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  三、项目支出 

  指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  四、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  五、“三公”经费 

  纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。